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Comprobación sin soporte

 
Con esta opción podrás realizar la comprobación sin soporte de los ingresos a comprobar. Por ejemplo, si se recibió el cobro y no existe forma de conocer a quién facturar o simplemente no es un ingreso de la actividad.
 
Dentro de "Cobros" da clic en "Nuevo".
 
 
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente a la comprobación de ingresos.
 
Comprobación sin soporte
 
1

Fecha

1. Fecha
Captura la fecha del cobro. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
2

Serie

2. Serie
Selecciona la serie correspondiente al cobro.
3

Tipo

3. Tipo
Selecciona el tipo de cobro correspondiente.
4

Forma de cobro

4. Forma de cobro
Se muestra la forma de cobro correspondiente.
5

Pendientes

5. Pendientes
Selecciona aquí el ingreso a comprobar pendiente que vas a comprobar.
 
6

Banco/Cuenta Destino

6. Banco/Cuenta Destino
Se muestra la cuenta bancaria destino correspondiente a donde se realiza el cobro.
7

Total

7. Total
Se muestra el importe total cobrado.
8

Moneda

8. Moneda
Se muestra el el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
9

Cambio

9. Cambio
Se muestra el tipo de cambio de la fecha de pago, en caso de cobrar en moneda extranjera.
10

No. de Transferencia

10. No. de Transferencia
Se muestra el número de transferencia bancaria o cheque.
11

Banco Origen

11. Banco Origen
Se muestra el banco correspondiente de donde viene la transferencia o cheque.
12

Cuenta Origen

12. Cuenta Origen
Se muestra el número de cuenta bancaria que donde viene la transferencia o cheque.
13

Concepto

13. Concepto
Captura los conceptos para realizar la comprobación sin soporte correspondiente.
14

Guardar

14. Guardar
Guarda la comprobación sin soporte. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
 
Al guardar la comprobación sin soporte del ingreso, el ingreso a comprobar en la columna "Saldado" indicará que está completo, si se comprobó al 100%.