Asiento de apertura a saldos iniciales

 
En algunas ocasiones la contabilidad tiene el saldo inicial en un asiento de apertura. Para convertir ese asiento o asientos en saldos iniciales da clic en  "Asientos", dentro de "Datos Externos".
 
 
Selecciona "Asientos de apertura a saldos iniciales".
 
 
Se mostrará del lado derecho la opción de agregar el asiento o los asientos que serán los saldos iniciales. Selecciona el o los asientos que serán convertidos en saldos iniciales. Después da clic sobre "Adicionar" para que se presenten del lado derecho. Por último da clic en "Convertir".
 
 
Se mostrará la siguiente ventana:
 
 
Acumular. Acumula las cantidades de las cuentas de detalle a las que ya están en el catálogo de cuentas como saldo inicial.
Borrar. Borra las cantidades de las cuentas de detalle con saldo inicial y coloca las de los asientos seleccionados.
Cancelar. Cancela el proceso de convertir los asientos en saldo inicial.
 
Al dar clic en acumular o borrar se iniciará el proceso. El asiento o asientos se eliminan automáticamente al ser convertidos en saldos iniciales.
 
En caso de haber enviado a empresa la información, sin haber hecho estas modificaciones, podrás hacerlas en la pestaña "Asientos".